Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp27.618.400,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp249.748.109,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp26.589.511,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp4.500.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp308.456.020,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp4.192.300,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp15.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.05 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | Rp8.500.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp600.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp28.292.300,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp50.400.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp28.845.186,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp5.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp17.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp101.245.186,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp13.024.375,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp39.600.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp52.624.375,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06) | Rp464.421.567,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp32.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.04 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp27.800.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | Rp5.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp529.221.567,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp61.632.472,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp61.632.472,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||